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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 97.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.406.795

Retención DNCP
₲ 338.629
Retención IVA
₲ 2.645.536
Retención Renta
₲ 3.527.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237740
Monto Contrato
₲ 215.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.196.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.196.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas