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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002235
Monto de la Factura
₲ 138.204.022
Nro. Solicitud de Transferencia
165523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.559.046

Retención DNCP
₲ 482.458
Retención IVA
₲ 3.769.201
Retención Renta
₲ 5.025.601
Multa
₲ 3.247.102

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
29/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237880
Monto Contrato
₲ 2.142.964.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.883.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.429.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas