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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0012555
Monto de la Factura
₲ 26.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.517.761

Retención DNCP
₲ 91.748
Retención IVA
₲ 716.782
Retención Renta
₲ 955.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.272.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.272.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias