Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006874
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91106
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.628
Retención DNCP
₲ 25.553
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.272.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.272.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias