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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0005951
Monto de la Factura
₲ 3.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58056
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.672

Retención DNCP
₲ 12.082
Retención IVA
₲ 94.391
Retención Renta
₲ 125.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.272.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.272.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias