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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 504.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213314
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.015.055

Retención DNCP
₲ 1.760.493
Retención IVA
₲ 13.753.855
Retención Renta
₲ 18.338.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246507
Monto Contrato
₲ 1.333.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.621.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.242.621.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas