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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0003702
Monto de la Factura
₲ 349.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145496
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.573.181

Retención DNCP
₲ 1.271.636
Retención IVA
₲ 9.537.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
28/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237768
Monto Contrato
₲ 3.181.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.527.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.527.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas