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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 32.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116646
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.623.880

Retención DNCP
₲ 114.598
Retención IVA
₲ 895.295
Retención Renta
₲ 1.193.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246329
Monto Contrato
₲ 1.199.986.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.389.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.389.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449028
Nombre de la Licitación
Instalación del sistema de prevención contra incendios 3ra etapa-Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia