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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 193.155.517
Nro. Solicitud de Transferencia
33371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.189.514

Retención DNCP
₲ 674.288
Retención IVA
₲ 5.267.878
Retención Renta
₲ 7.023.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246329
Monto Contrato
₲ 1.199.986.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.265.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.265.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449028
Nombre de la Licitación
Instalación del sistema de prevención contra incendios 3ra etapa-Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia