Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001002
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 583.664
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122814
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 583.663
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
        
                                    RUC
                            
            3965457-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-24-241008
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.397.168.629
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.925.662.289
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.925.662.289
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438536
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - AD REFERENDUM- PLURIANUAL 2024-2025-2026
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        