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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005822
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273

Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247005
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.120.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias