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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004109
Monto de la Factura
₲ 774.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.580.496

Retención DNCP
₲ 2.702.760
Retención IVA
₲ 21.115.309
Retención Renta
₲ 28.153.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246514
Monto Contrato
₲ 5.571.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.573.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.573.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas