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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 4.674.854
Nro. Solicitud de Transferencia
21297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.044

Retención DNCP
₲ 16.319
Retención IVA
₲ 127.496
Retención Renta
₲ 169.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.827.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.827.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio