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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0024263
Monto de la Factura
₲ 31.772.780
Nro. Solicitud de Transferencia
126740
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.639.960

Retención DNCP
₲ 110.916
Retención IVA
₲ 866.530
Retención Renta
₲ 1.155.374
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.856.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.856.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio