Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022218
Monto de la Factura
₲ 29.196.290
Nro. Solicitud de Transferencia
45183
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.236.423
Retención DNCP
₲ 101.922
Retención IVA
₲ 796.262
Retención Renta
₲ 1.061.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.856.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.856.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio