Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020145
Monto de la Factura
₲ 32.779.480
Nro. Solicitud de Transferencia
18504
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.579.083
Retención DNCP
₲ 114.430
Retención IVA
₲ 893.986
Retención Renta
₲ 1.191.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.856.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.856.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio