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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012155
Monto de la Factura
₲ 440.375.688
Nro. Solicitud de Transferencia
211174
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.430.144

Retención DNCP
₲ 1.537.311
Retención IVA
₲ 12.010.246
Retención Renta
₲ 16.013.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246794
Monto Contrato
₲ 880.751.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.860.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.860.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y MINIBUSES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio