Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95198
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.048.786
Retención DNCP
₲ 26.377
Retención IVA
₲ 206.073
Retención Renta
₲ 274.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-243060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.138.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.138.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio