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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000178
Monto de la Factura
₲ 6.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88245
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.462.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1395
Monto Contrato
₲ 699.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.353.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.353.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156469
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional