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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007583
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135960
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.813.632

Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158173
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.141.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.141.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)