Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-004-0004626
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 159.300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77151
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 154.159.920
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 588.651
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.551.429
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80006276-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            202
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-18-157052
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 354.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 291.190.960
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 291.190.960
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339749
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 75/16 Y OTROS MEDICAMENTOS E INSUMOS CON STOCK CRITICO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        