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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 113.404.068
Nro. Solicitud de Transferencia
129719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.818.385

Retención DNCP
₲ 400.007
Retención IVA
₲ 3.092.838
Retención Renta
₲ 3.092.838
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164178
Monto Contrato
₲ 2.248.587.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.937.256.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.937.256.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)