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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 91.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89918
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.370.872

Retención DNCP
₲ 320.291
Retención IVA
₲ 2.502.273
Retención Renta
₲ 3.336.364
Multa
₲ 220.200

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158438
Monto Contrato
₲ 2.236.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.956.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.599.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,COLONOSCOPIA Y COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)