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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 18.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100381
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.570.712

Retención DNCP
₲ 65.798
Retención IVA
₲ 508.745
Retención Renta
₲ 508.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161855
Monto Contrato
₲ 722.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.913.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.913.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional