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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 632.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.575.563

Retención DNCP
₲ 2.206.255
Retención IVA
₲ 17.236.364
Retención Renta
₲ 22.981.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.168.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.168.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)