Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003555
Monto de la Factura
₲ 272.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35895
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.844.218
Retención DNCP
₲ 959.418
Retención IVA
₲ 7.418.182
Retención Renta
₲ 7.418.182
Multa
₲ 1.360.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.168.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.168.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)