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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012045
Monto de la Factura
₲ 40.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.488.851

Retención DNCP
₲ 144.177
Retención IVA
₲ 1.114.773
Retención Renta
₲ 1.114.773
Multa
₲ 12.426

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154390
Monto Contrato
₲ 350.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.638.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.638.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)