Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 44.679.597
Nro. Solicitud de Transferencia
30169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.489.485
Retención DNCP
₲ 159.222
Retención IVA
₲ 1.218.534
Retención Renta
₲ 812.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63558
Monto Contrato
₲ 1.929.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.919.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SALON AUDITORIO - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2