Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 92.346.782
Nro. Solicitud de Transferencia
106007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.820.111
Retención DNCP
₲ 329.090
Retención IVA
₲ 2.518.549
Retención Renta
₲ 1.679.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63558
Monto Contrato
₲ 1.929.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.919.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SALON AUDITORIO - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2