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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007022
Monto de la Factura
₲ 11.345.955
Nro. Solicitud de Transferencia
122556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.345.955

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46971
Monto Contrato
₲ 657.034.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.970.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.970.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3