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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 16.019.520
Nro. Solicitud de Transferencia
63298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.019.520

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/12 - adenda 01/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53448
Monto Contrato
₲ 379.267.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.981.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.981.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5