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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 20.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.757.866

Retención DNCP
₲ 73.988
Retención IVA
₲ 572.073
Retención Renta
₲ 572.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153129
Monto Contrato
₲ 890.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.152.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.152.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LAMINADORAS DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional