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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006716
Monto de la Factura
₲ 9.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
99084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.809

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153644
Monto Contrato
₲ 262.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.721.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.721.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional