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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017859
Monto de la Factura
₲ 357.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.588.292

Retención DNCP
₲ 1.260.436
Retención IVA
₲ 9.745.636
Retención Renta
₲ 9.745.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
203/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165040
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional