Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010680
Monto de la Factura
₲ 955.696
Nro. Solicitud de Transferencia
166420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.196
Retención DNCP
₲ 3.372
Retención IVA
₲ 26.064
Retención Renta
₲ 26.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159213
Monto Contrato
₲ 267.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.034.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.034.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
