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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003737
Monto de la Factura
₲ 23.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.685.992

Retención DNCP
₲ 81.208
Retención IVA
₲ 627.900
Retención Renta
₲ 627.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152934
Monto Contrato
₲ 1.030.679.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.803.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.803.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional