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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003034
Monto de la Factura
₲ 17.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92748
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.681.532

Retención DNCP
₲ 62.468
Retención IVA
₲ 483.000
Retención Renta
₲ 483.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152934
Monto Contrato
₲ 1.030.679.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.803.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.803.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional