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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008930
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182

Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159212
Monto Contrato
₲ 123.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.344.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.344.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional