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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008830
Monto de la Factura
₲ 31.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.965.437

Retención DNCP
₲ 112.290
Retención IVA
₲ 859.364
Retención Renta
₲ 572.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154889
Monto Contrato
₲ 247.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.766.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.766.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados