Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 2.585.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53327
Monto Contrato
₲ 538.468.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.055.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.055.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3