Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001154
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.220.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            24261
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-05-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-05-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.220.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
        
                                    RUC
                            
            566012-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-10-53743
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 222.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 211.308.159
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 211.308.159
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            155042
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 03/2010 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        