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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 473.183.100
Nro. Solicitud de Transferencia
59071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.419.609

Retención DNCP
₲ 1.651.839
Retención IVA
₲ 12.904.994
Retención Renta
₲ 17.206.658
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256164
Monto Contrato
₲ 3.999.758.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.704.813.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.704.813.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466180
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Personas para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes