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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 7.168.750
Nro. Solicitud de Transferencia
79867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.767.027

Retención DNCP
₲ 26.217
Retención IVA
₲ 102.411
Retención Renta
₲ 273.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.922.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.922.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil