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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 3.803.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34798
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.548.415

Retención DNCP
₲ 13.278
Retención IVA
₲ 103.739
Retención Renta
₲ 138.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.915.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.915.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil