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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 14.811.937
Nro. Solicitud de Transferencia
61114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.817.652

Retención DNCP
₲ 51.707
Retención IVA
₲ 403.962
Retención Renta
₲ 538.616
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.087.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.087.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil