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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005810
Monto de la Factura
₲ 20.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.526.608

Retención DNCP
₲ 75.678
Retención IVA
₲ 292.571
Retención Renta
₲ 585.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184747
Monto Contrato
₲ 238.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.362.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.362.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas