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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001668
Monto de la Factura
₲ 6.812.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.385

Retención DNCP
₲ 24.028
Retención IVA
Retención Renta
₲ 185.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
152/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-178154
Monto Contrato
₲ 13.624.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.018.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.018.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas