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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0009365
Monto de la Factura
₲ 86.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.240.550

Retención DNCP
₲ 317.850
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.457.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
123/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175813
Monto Contrato
₲ 200.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.322.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.322.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas