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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001460
Monto de la Factura
₲ 30.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.828

Retención DNCP
₲ 112.572
Retención IVA
₲ 435.200
Retención Renta
₲ 870.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175818
Monto Contrato
₲ 1.545.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.160.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.554.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas