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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000858
Monto de la Factura
₲ 212.605.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.259.012

Retención DNCP
₲ 749.918
Retención IVA
₲ 5.798.335
Retención Renta
₲ 5.798.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184014
Monto Contrato
₲ 5.632.112.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.297.248.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.297.248.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas